内部統制システム

基本的な考え方

当社グループの業務が法令および定款に適合し、適正かつ健全に行われるよう、取締役会において策定された「内部統制システムの基本方針」に基づいて内部統制システムを整備・運用しています。
当社監査部では、運用状況の評価や、問題点の改善・是正状況、再発防止策の状況を確認するなど、グループ全体の内 部統制システムの維持・強化に向けた指導・支援をしています。
なお、当社監査部は、当社主管組織への「本部監査」、支店・工場・物流センターなどへの「エリア監査」、営業所などへの「拠点監査」と、「グループ会社監査」の4つの形態で監査をしており、改善に対するフォローアップも実施しています。

内部統制の目的

  • 業務の有効性および効率性
  • 財務報告の信頼性
  • 事業活動にかかわる法令等の順守

内部統制の要素

  • 統制環境
  • 統制活動
  • モニタリング
  • リスクの評価と対応
  • 情報と伝達
  • ITへの対応

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